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        驻郑州特派员办事处

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        商务部驻郑州特派员办事处 2022年单位预算

        商务部驻郑州特派员办事处

        2022年单位预算

        目 录

        第一部分 单位概况

        一、商务部驻郑州特派员办事处主要职能

        二、商务部驻郑州特派员办事处机构设置

        第二部分 2022年单位预算表

        一、单位收支总表

        二、单位收入总表

        三、单位支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

        九、国有资本经营预算支出表

        第三部分 2022年预算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 单位概况

        一、商务部驻郑州特派员办事处主要职能

        (一)加强商务部同河南省的联系,促进我国商务事业发展和河南省的经济发展;负责河南省商务工作的协调和沟通,促进商务部与河南省的合作关系。
        (二)贯彻执行商务发展政策规划和制度法规,协助做好商务政策的前期调研及后评估工作。

        (三)推动、协助和监督各项商务重点工作在地方的开展和落实,协助推动和完善国内市场体系建设,参与组织承办部分商务部在地方主办或联合主办的会展活动。
        (四)研究地方经济发展中的热点、难点问题,做好商务基础调研和信息报送工作。

        (五)负责部分进出口商品许可证的发放和管理工作。

        (六)促进区域经济合作发展;配合部机关和所联系地区主管部门做好国内外贸易和国际经济合作相关工作,促进国内企业与境外企业开展经贸合作。

        (七)提供商务政策和业务咨询以及公共商务信息服务。

        (八)代表商务部出席、参加所联系地区有关商务活动。

        (九)协助办理全国人大代表建议和全国政协委员提案。

        (十)承办商务部交办的其他事项。

        二、商务部驻郑州特派员办事处机构设置

        处室:办公室、业务处、调研处。

        第二部分 2022年单位预算表

        公开表1

        单位收支总表

        单位:万元

        收 入

        支 出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        84.06

        一、一般公共服务支出

        101.30

        二、政府性基金预算拨款收入

        三、国有资本经营预算拨款收入

        四、事业收入

        五、事业单位经营收入

        六、其他收入

        本年收入合计

        84.06

        本年支出合计

        101.30

        使用非财政拨款结余

        结转下年

        上年结转

        17.24

        收 入 总 计

        101.30

        支 出 总 计

        101.30

        公开表2

        单位收入总表

        单位:万元

        科目

        合计

        上年结转

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        国有资本经营预算拨款收入

        事业收入

        事业单位
        经营收入

        上级补助收入

        下级单位
        上缴收入

        其他收入

        使用非财政拨款结余

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:教育收费

        201

        一般公共服务支出

        101.30

        17.24

        84.06

        20113

        商贸事务

        101.30

        17.24

        84.06

        2011301

        行政运行

        101.30

        17.24

        84.06

        合 计

        101.30

        17.24

        84.06

        公开表3

        单位支出总表

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合 计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        事业单位经营支出

        对下级单位
        补助支出

        201

        一般公共服务支出

        101.30

        101.30

        20113

        商贸事务

        101.30

        101.30

        2011301

        行政运行

        101.30

        101.30

        合 计

        101.30

        101.30

        公开表4

        财政拨款收支总表

        单位:万元

        收 入

        支 出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、本年收入

        84.06

        一、本年支出

        101.30

        (一)一般公共预算拨款

        84.06

        (一)一般公共服务支出

        101.30

        (二)政府性基金预算拨款

        (三)国有资本经营预算拨款

        二、上年结转

        17.24

        (一)一般公共预算拨款

        17.24

        (二)政府性基金预算拨款

        (三)国有资本经营预算拨款

        二、结转下年

        收 入 总 计

        101.30

        支 出 总 计

        101.30

        公开表5

        一般公共预算支出表

        单位:万元

        功能分类科目

        2021年执行数

        2022年预算数

        2022年预算数比
        2021年执行数

        2022年预算数比
        2021年执行数
        (扣除中央基建投资)

        科目编码

        科目名称

        执行数

        扣除中央基建投资后执行数

        年初预算数

        扣除中央基建投资后执行数

        增减额

        增减(%)

        增减额

        增减(%)

        小计

        基本支出

        项目支出

        201

        一般公共服务支出

        85.49

        85.49

        84.06

        84.06

        84.06

        -1.43

        -1.67%

        -1.43

        -1.67%

        20113

        商贸事务

        85.49

        85.49

        84.06

        84.06

        84.06

        -1.43

        -1.67%

        -1.43

        -1.67%

        2011301

        行政运行

        85.49

        85.49

        84.06

        84.06

        84.06

        -1.43

        -1.67%

        -1.43

        -1.67%

        合 计

        85.49

        85.49

        84.06

        84.06

        84.06

        -1.43

        -1.67%

        -1.43

        -1.67%

        公开表6

        一般公共预算基本支出表

        单位名称:[128511]商务部驻郑州特派员办事处

        单位:万元

        部门预算支出经济分类科目

        本年一般公共预算基本支出

        科目代码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        301

         工资福利支出

        54.00

        54.00

        30101

        基本工资

        28.82

        28.82

        30102

        津贴补贴

        22.91

        22.91

        30103

        奖金

        2.27

        2.27

        302

         商品和服务支出

        22.93

        22.93

        30201

        办公费

        0.80

        0.80

        30205

        水费

        0.10

        0.10

        30206

        电费

        0.27

        0.27

        30207

        邮电费

        0.81

        0.81

        30208

        取暖费

        1.00

        1.00

        30209

        物业管理费

        1.00

        1.00

        30211

        差旅费

        3.00

        3.00

        30213

        维修(护)费

        0.50

        0.50

        30226

        劳务费

        8.93

        8.93

        30231

        公务用车运行维护费

        0.42

        0.42

        30239

        其他交通费用

        3.60

        3.60

        30299

        其他商品和服务支出

        2.50

        2.50

        303

         对个人和家庭的补助

        6.50

        6.50

        30305

        生活补助

        6.50

        6.50

        310

         资本性支出

        0.63

        0.63

        31002

        办公设备购置

        0.63

        0.63

        合计

        84.06

        60.50

        23.56

        公开表7

        一般公共预算“三公”经费支出表

        单位:万元

        2021年预算数

        2021年预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        4.00

        3.50

        0.50

        4.00

        3.50

        0.50

        公开表8

        政府性基金预算支出表

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        2022年政府性基金预算支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合 计

        注:商务部驻郑州特派员办事处2022年无政府性基金预算支出。

        公开表9

        国有资本经营预算支出表

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        2022年国有资本经营预算支出

        小计

        基本支出

        项目支出

        合 计

        注:商务部驻郑州特派员办事处2022年无国有资本经营预算支出。

        第三部分 2022年预算情况说明

        一、关于2022年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则,商务部驻郑州特派员办事处(以下简称“郑州特办”)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。郑州特办 2022 年部门收支总预算101.30万元。

        二、关于2022年收入预算情况说明

        郑州特办2022年收入预算101.30万元,其中一般公共预算拨款收入84.06万元,占82.98%,上年结转17.24万元,占17.02%。

        三、关于2022年支出预算情况说明

        郑州特办2022年支出预算101.30万元,其中:基本支出101.30万元,占100.00%。

        四、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

        郑州特办2022年财政拨款收支总预算101.30万元,收入包括:一般公共预算拨款84.06万元,上年结转17.24万元。

        支出包括:一般公共服务支出101.30万元。

        五、关于2022年一般公共预算支出情况的说明

        郑州特办2022年一般公共预算拨款84.06万元,较2021年执行数减少1.43万元。

        六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

        郑州特办2022年预算数为84.06万元,其中:人员经费60.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金和对个人和家庭的补助。日常公用经费23.56万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公车运行维护费、维(修)护费、差旅费、其他交通费、办公设备购置费等。

        七、关于2022年“三公”经费支出情况说明

        2022年“三公”经费预算数为:4.00万元,其中公务接待0.50万元,公务用车运行费3.50万元。2022年“三公”经费预算较2021年无变化。

        八、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

        郑州特办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        九、关于2022年国有资本经营预算支出情况的说明

        郑州特办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        十、关于2022年其他重要事项的说明

        (一)机关运行经费情况说明

        郑州特办2022年机关运行经费财政拨款预算101.30万元,比2021年预算减少39.22万元,减少27.91%,主要是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了行政运行支出需求。主要压减了办公经费、维修(护)费和委托业务费等科目。

        (二)政府采购情况说明

        郑州特办2022年无政府采购预算。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2021年7月31日,郑州特办共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年未安排购置车辆、50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备相关预算。

        第四部分 名词解释

        一、收入科目

        (一)一般公共预算收入:反映中央财政当年拨付的资金。

        (二)其他收入:反映除上述收入以外的收入。

        (三)上年结转:反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        二、支出科目

        (四)一般公共服务支出(类)商贸事务(款):反映郑州特办用于保障单位正常运行、开展商贸事务工作的支出。

        行政运行(项):反映郑州特办的基本支出。

        三、其他

        (五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

        (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

        1、人员经费:指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

        (1)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。

        (2)津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴。

        2、日常公用经费:指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

        (1)办公费:反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

        (2)水费:反映水费、污水处理费等支出。

        (3)电费:反映电费支出。

        (4)邮电费:反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

        (5)取暖费:反映取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

        (6)物业管理费:反映办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

        (7)差旅费:反映因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

        (8)维修(护)费:反映日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

        (9)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (10)劳务费:反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

        (11)公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

        (12)其他交通费用:反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

        (13)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

        (14)办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

        (15)其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。

        (七)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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